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舊 2012-03-15, 04:58 PM   #2
chin5984
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預設 如果上期有超(預)付的處理方法。

(B)應付管理系統。(4)付款資料輸入。
(F9)新增。選廠商代號。
(F8)子件新增。科目內有下面選。5. 抵扣預收。
鍵入付款金額。(不用選銀行帳號)

(F2)儲存。會出現一個視窗。選手動沖款。如果出現明細金額有零的錯誤視窗,選是。
又會帶出一個新的視窗。選(F1)自動沖款。比對一下。
可沖金額是否等於已沖金額,未沖金額是否為零。
如果不是按取消沖款。找出問題。
是的話選(F2)確定沖款。


PS:如果輸入上有什麼問題的話可以直接刪除付款單電腦會自動修正,不會出現已付了款選不回的情形。
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